年底业务招待费该要如何做纳税调整的知识大全
根据《企业所得税法实施条例》规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。也就是说企业发生的业务招待费支出,扣除比例为发生额的60%,但最高不得超过...
收到出口退税款的会计分录:1、货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额做如下会计处理:借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入/其他业务收入。2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如...
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。国营企业的业务招待费支出采取由各省、自治区、直辖市财政部门根据企业生产经营规模等不同情况确定不同限额,企业在限额内掌握开支的招待费实报实销、年终审计...
购进货物:借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目。销售货物:借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。增值税是根据销项税额,进项税额填写申报的,附加税根据增值税填写申报...
登录当地“国家电子税务局”网站,通过输入企业或办税人实名认证账号以及密码进行登录,点击“我要查询”功能板块,选择“我要查询”功能板块中的“一户式查询”功能,进入“税务登记查询”中的“设立登记查询”界面,即可通过...
个人劳务费开具发票可以到劳务发生地的主管税务机关开具发票,需要开具劳务发票时应携带这些资料:1、支付工资清单。2、临时工的身份证复印件。3、劳务发票开具申请单。4、税务登记证副本及经办人身份证。劳务费的意思是...
纳税实务指企业进行税务业务办理的实际操作。纳税实务的范围包括企业所得税的纳税申报、出口退税的申请、消费税的纳税申报、出口关税的报关及申报、税务业务的预约、增值税的纳税申报、个人所得税的纳税申报以及企业...
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。业务招待费是企业为了联系业务或促销、处理社会关系等目的经常发生的业务,作为企业生产、经营业务的合理费用,会计制度规定可以据实列支,税法规定在一定的比例范...
劳务费做账:1、企业支付劳务费的时候:借:管理费用——劳务费(根据费用归属部门计入相关科目),贷:银行存款;2、期末结转企业劳务费的时候:借:本年利润,贷:管理费用——劳务费。劳务费的意思是个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取...
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按发生额的60%扣除,最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰(千分之五)。其他的发生额与此数的差额属于调增,不能在企业所得税税前列支。...
小规模纳税人做账流程:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5、根据科目汇总...
一般纳税人账务处理:年应征增值税销售额超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。大致流程:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭...
业务招待费税前扣除标准是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%。企业发生的符合条件的广告费和业...
年底双薪可以按照年综合所得来计算个人所得税,即把年底的双薪和年度工资算入年综合所得,按照年综合所得减去起征线减去专项附加扣除减去社保扣除再乘税率来计算应缴纳的个人所得税。年底双薪是指企业按照劳动合同和薪酬...
纳税调整项目明细表是纳税人根据税法、相关税收政策,以及国家统一会计制度的规定,填报会计处理、税法规定,以及纳税调整情况。纳税调整是企业所得税中的概念,按照会计法规计算确定的会计利润与按照税收法规计算确定的应税...
办理税务登记证:1、纳税人在领取营业执照之日起三十日内,到税务机关办理税务登记;2、要提前准备相关材料:如协议书、有关合同、法定代表人身份证明材料、营业执照等,到税务机关领取税务登记表,并填写完整,和准备的证明材料一...
业务招待费扣除标准是按发生额外的百分之六十和收入的千分之五作比较,取最小值在企业所得税税前列支。业务招待费作为企业生产、经营业务的合理费用,会计制度规定可以据实列支,税法规定在一定的比例范围内可在所得税前扣...
开办费摊销的会计分录:发生时:借:长期待摊费用——开办费;贷:银行存款。摊销时:借:管理费用——开办费;贷:长期待摊费用——开办费。开办费也叫组建成本,是指为设立一家股份公司而发生的成本,包括法律费用、发起人费用以及取得执...
房产税计入到税金及附加科目。全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船...
公司组织的娱乐活动可以计入业务招待费报销吗公司组织的娱乐活动可以计入业务招待费报销,只要是出差的正规发票,包括饮食,娱乐业服务定额发票可以入账,但要符合单位的差费报销规定内容,不能超过报销范围。饮食包含在差旅费...
根据《财政部人力资源社会保障部国家税务总局关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知》规定:企业和事业单位根据国家有关政策规定的办法和标准,为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金单位缴...
取得收入时的会计分录为:1、借:库存现金/银行存款/应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税。2、同时,结转销售成本,其会计分录为:借:主营业务成本,贷:库存商品。3、小规模纳税人月收入不足15万元,对于直接减免的税款,做以...
税务局查账流程如下:1、检查纳税人的账簿、记账凭证、报表和有关资料。2、检查扣缴义务人代扣代缴、代收缴税款账簿、记账凭证和有关资料。3、检查纳税人的生产、经营场所和货物存放地。4、检查纳税人应纳税的商品、货...
业务招待费超过全年收入的5‰的话,超出部分不得享受税收优惠政策。业务招待费是指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生...
小规模纳税人核算增值税,一般通过“应交税金—应交增值税”会计科目。小规模纳税人计提增值税会计分录:小规模计提增值税,做以下分录:借:应交税费——应交增值税、贷:应交税费——未交增值税。计提附加税的会计分录:借:税金及...
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